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李莎;
浙江工业职业技术学院;
财务报告; 内部控制; 审计问题;
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:财务报告审计与内部控制审计融合研究
机译:审计师对财务报告内部控制的评估对审计费用,债务成本和合规净收益的影响。
机译:与审计有关智利初级保健的审计的审计有关的健康技术人员 - 交付的简要干预:随机对照试验
机译:财务报告和内部控制审计意见和企业双重创新的不一致
机译:财务审计:空军系统司令部的财务报告和内部控制
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机译:具有可扩展业务报告语言的网络知识的财务报告和审计代理
机译:变更影响研究支持程序,变更影响研究支持设备和变更影响研究支持方法
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