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余菊华;
江苏省医学会;
审计监督; 问题; 对策;
机译:浅谈行政事业单位内部审计存在的问题及对策
机译:浅谈国资委监管企事业单位的内部审计
机译:浅谈如何完善与提高事业单位内部审计工作及审计质量
机译:内部审计发展的主要趋势与俄罗斯术语“内部审计”本质的转型
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:北京市中国机关事业单位从业人员高血压患病率知晓率治疗及控制调查
机译:内部审计过程对土耳其事业单位活动结果的有效性:城市实践
机译:浅谈三维规范理论
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:浅谈贝类识别方法的个体变异性
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