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王嘉晰;
渤海大学 管理学院, 辽宁 锦州 121000;
中小企业; 内部审计; 内控;
机译:浅析我国中小企业在财务管理方面存在的问题及对策研究
机译:我国中小企业财务会计管理中存在的问题及对策
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机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:我国中小企业信用担保存在的问题及对策研究
机译:煤炭分析中存在的问题及对策。
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机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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