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陈文卿;
广东省惠州市第一人民医院;
内部审计部门; 外部观察; 医院内部审计; 处置权; 医学专业; 由外而内; 联动机制; 改进意见;
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:罗马尼亚对公立医院内部审计的实证研究
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:对医院利用和内部审计功能支持的实证研究。
机译:员工对内部审计师的角色对内部控制有效性的影响的感知:日惹Rapih Panti医院的案例研究
机译:普通医疗和外科医院的废物审计研究
机译:实验室桌子,特别是用于审计的-以及研究医院等。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
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