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发挥内审监督作用规范股份公司资金管理

             

摘要

沈阳一汽金杯汽车股份有限公司审计部自1996年以来,公司两级审计机构共开展审计项目1,240项,其中财务收支审计287项;经济责任审计239项;内控制度审计119项;企业厂长(经理)离任审计22项;经济合同审计435份;经济整顿项目审计25项;专项审计调查113项。查出损失浪费金额789万元,促进增收节支金额1,427万元,提出合理化建议并被采纳363条。公司审计部先后被国家机械部审计局、沈阳市政府和一汽集团评为内审工作先进单位。下面是我们公司审计部在规范股份公司经营管理、提高企业资产运作质量等方面发挥内审监督作用、开展内审工作的主要做法。一、开展承包兑现审计,为深化股份公司改革服务为了进一步

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