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白忆兵;
北京机电研究设计院;
审计; 内部控制; 会计报表数据; 内部审计;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:确定缺乏有效的内部控制:内部控制审计的另一种方法
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:内部控制区域用于真核tRNA基因的转录。
机译:内部控制审计费和内部控制审计质量 - 来自综合审计的证据
机译:关于特殊核材料内部控制的{open_quotes}审计报告{close_quotes}
机译:内部控制审计方法和系统
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