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刘健坤;
广西桂东人民医院;
医院医疗设备管理; 内部控制; 审计; 分析;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:管理和审计师报告对内部控制的影响对财务分析师的看法和决定。
机译:慢性阻塞性肺疾病住院治疗的审计反馈策略的结果:AUDIPOC和欧洲COPD审计研究的联合分析
机译:内部控制审计费和内部控制审计质量 - 来自综合审计的证据
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:医院医疗设备管理网络网关
机译:内部控制审计方法和系统
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