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浙江出版联合集团;
会计电算化; 企业内部控制; 审计措施;
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机译:基于战略的干预对具有性腺的人的文本级阅读理解的疗效:反复措施研究的研究议定书
机译:实施ERP企业内部控制设计探讨——基于《企业内部控制基本规范》
机译:基于绩效与基于合规性的审计:相似之处和不同之处
机译:基于其权重和审计方法的系列商品仓库输入和输出同时审计系统。
机译:基于企业资源计划系统的信息系统审计和审计信息使用相同的操作方法,用于记录程序的记录介质
机译:审计师向审计日志查询数据库的方法,该数据库包含基于图像的支票存款交易记录
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