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张修婧;
北京送变电公司;
内部控制; 内部审计; 企业经营管理; 可持续发展;
机译:关于内部审计,内部控制和内部审计对技术的使用的看法
机译:内部审计功能对内部控制披露的影响
机译:内部审计对尼日利亚公立和私立大学内部控制的影响:对尼日利亚西南部分大学的研究
机译:内部审计与内部控制系统对财务报表质量的影响
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:内部审计对北部地区起搏器处方和起搏直接成本的影响:实施英国起搏和电生理学小组的建议。
机译:内部审计(内部审计)对内部控制有效性的影响
机译:财务审计:内部控制的重大缺陷继续影响美国政府合并财务报表的编制
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:通过合并内部控制路径来测试半导体电路(尤其是DRAMS)的时间延迟对其操作的影响,该内部控制路径可以在测试时间延迟路径和正常操作路径之间切换
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