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A公司采购业务内部控制流程的分析和优化

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目录

第一章 绪 论

1.1 研究背景

1.2 研究目的及意义

1.3 本论文的结构及研究方法

第二章 相关理论文献综述

2.1 采购及其风险相关研究

2.2 内部控制相关概念及研究概况

2.3 本论文的分析工具

2.4 本章小结

第三章 A公司采购业务内部控制现状

3.1 A公司及其采购部简介

3.2 A公司采购业务内部控制现状

3.3 本章小结

第四章 A公司采购业务内部控制活动问题分析

4.1 A公司采购合规控制活动的流程价值分析

4.2 A公司发票审核活动的流程价值分析

4.3 基于COSO五要素的问题根源分析

4.4本章小结

第五章 A公司采购业务内部控制活动的优化方案

5.1 基于COSO框架制定优化方案

5.2 A公司采购业务内部控制优化方案效果预期

5.3 本章小结

第六章 结 论

6.1 本文的主要贡献

6.2 下一步工作展望

致谢

参考文献

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