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刘晓嫱; 袁秋云;
中国会计学会;
内控报告审计; 会计师事务所; 会计独立性; 执业准则;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:关于概率犹豫不决的环境的中国大学内部控制审计的缺陷和改进
机译:内部控制,审计风险和审计定价:来自中国上市公司的经验证据
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:世卫组织疫苗资格预审计划的二十五年(1987年至2012年):经验教训和未来展望
机译:内部控制审计费和内部控制审计质量 - 来自综合审计的证据
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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