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公明明; 魏琪; 马涛; 丁丽; 张俊兰;
中国总会计师协会;
国有上市公司; 内部控制; 风险评估; 监督机制;
机译:国有企业非CEO高层管理者的监督权和CEO薪酬绩效敏感性:来自中国国有上市公司的证据
机译:产权保护薄弱背景下的家庭参与和研发费用:对中国非国有上市公司的考察
机译:国有上市公司内部控制质量对投资效率影响的研究
机译:北格鲁吉亚施洗教堂内部控制使用与财务问责的定性研究
机译:内部控制质量企业环保投资和财务绩效:中国股份重型污染行业的实证研究
机译:美国国立卫生研究院:国家研究资源中心内部控制审查美国恢复和再投资法案下的外部建筑补助金颁发程序
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:聚合酶链反应实时研究牛的生物材料中合成寡聚氧核糖核苷酸用于内源内部控制的扩增和检测
机译:一种用于检测内部控制元件的角位移的装置,该内部控制元件被选择用于报告变速箱中的管路
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