内部审计协会
内部审计协会的相关文献在1995年到2019年内共计537篇,主要集中在经济计划与管理、工业经济、财政、金融
等领域,其中期刊论文537篇、专利文献45163篇;相关期刊52种,包括现代审计与会计、审计月刊、现代审计等;
内部审计协会的相关文献由282位作者贡献,包括周杰、董倩、李丽等。
内部审计协会—发文量
专利文献>
论文:45163篇
占比:98.82%
总计:45700篇
内部审计协会
-研究学者
- 周杰
- 董倩
- 李丽
- 向敏
- 孙东克
- 孙卫华
- 戴光寿
- 肖竞(译)
- 许翠娥
- 严红星
- 刘学庆
- 岳万江
- 杨琼芳
- 武雯
- 王家驹
- 王煦升
- 王金厂
- 盛良
- 胡伟英
- 郭旭
- 金怀远
- 任志媛
- 刘静
- 励佩珍
- 叶笃银
- 吴文嘉
- 姚桂林
- 姜玉玺
- 孙成柱
- 宋青
- 常跃
- 张俊雄
- 张劲
- 张年德
- 徐进生
- 曹北平
- 李华
- 李国强
- 杨毅
- 杨莉
- 林云忠
- 潘超
- 王道成
- 王露易
- 田金玉
- 罗德鑫
- 聂博华
- 肖春辉
- 胡友良
- 郭伟
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周凯1
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摘要:
各位代表、女士们、先生们:大家上午好!受省审计厅党组委托,参加河南省内部审计协会第五次会员代表大会,我感到非常高兴。首先,我代表省审计厅对会议的召开表示热烈的祝贺!对各会员单位,尤其是中央驻豫企事业会员单位长期以来对审计工作给予的关心支持表示衷心的感谢!
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邹淮滨1
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摘要:
今天,我省内审协会第五届代表大会顺利召开了,从今天开始,河南省内部审计协会开始了一个新的起点。感谢大家的信任,我荣幸地当选了本届协会的会长。作为会长,深感肩上的责任,唯有努力工作,才能够不辜负大家的信任,在新一届大会期间,我将和同志们一道,共同努力,共担责任,脚踏实地,开创未来。下面,我就协会工作谈几点认识。
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摘要:
1962年10月生,浙江东阳人,教授、博士生导师,南京审计大学党委副书记、副校长;1988年毕业于江西财经大学获经济学学士学位(审计专门化专业),2003年毕业于天津财经大学获管理学硕士学位(会计学专业),2008年毕业于南京大学获管理学博士学位(会计学专业);兼任审计署高级审计师职称评审委员会委员、中国审计学会审计教育分会副会长兼秘书长、江苏省内部审计协会会长、江苏省高级审计师职称评审委员会副主任委员、江苏省科学技术厅科技成果评审专家。
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姚洪宇
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摘要:
国际内部审计协会(IIA)对内部审计的定义是:内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。人民银行内部审计除具有监督检查的基本职能外,还应具备控制、管理、决策服务和咨询等为促进央行职能有效实现服务的职能。如何提高内审监督效能是内审活动的核心问题。
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