机译:希腊银行内部审计和内部审计制度
机译:作为药品质量体系一部分的自我检查(内部审核)过程:基于风险的内部审核计划方法的形成
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:内部审计系统开发的方法论:以中小企业为例
机译:制定内部审核清单以同时审核集成管理系统。
机译:审计审计:使用和发展牛津郡医学审计咨询小组评级系统。
机译:电子会计信息系统及其在通过计算机内部审计中的作用:电子会计信息系统的作用在提高使用计算机的内部审计质量(领导技术的案例研究)
机译:财务审计:联邦存款保险公司的内部控制截至1992年12月31日