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Evaluación y propuesta de mejoramiento del sistema de control interno para el área financiera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) Subsecretaría Regional 6 provincia del Azuay

机译:完善交通运输和公共工程部(MTOP)区域副书记处6阿苏伊省财政领域内部控制系统的评估和建议

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摘要

El presente trabajo de titulación se refiere a la “Evaluación y Propuesta de Mejoramiento del Sistema de Control Interno para el Área Financiera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) Subsecretaría Regional 6 Provincia del Azuay”, aplicando el método COSO I. Esta investigación servirá como material de apoyo para futuras investigaciones y como guía para la gestión del área financiera, dado que proporciona información sobre la institución, sus objetivos, el cumplimiento de normativas vigentes; y los procesos que desempeñan cada una de las unidades de presupuestos, contabilidad y tesorería. El primer capítulo hace referencia al estudio previo de la institución, detallando sus antecedentes, reseña histórica, direccionamiento estratégico que muestra su misión, visión y objetivos, su estructura organizacional por procesos; y el análisis situacional.El segundo capítulo hace referencia al Marco Conceptual del Control Interno, Coso I, métodos de Evaluación y Normas de Control Interno según la Contraloría General del Estado.En el tercer capítulo se desarrolla el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Área Financiera, aplicando los métodos de evaluación del control interno: el cuestionario con respecto a los cinco componentes del COSO I y los flujogramas que representan gráficamente los procesos de las actividades a realizarse.En el cuarto capítulo se elabora la propuesta de mejoramiento del Sistema de Control Interno para establecer un manual de funciones y procedimientos, que facilitan los lineamientos para la ejecución de las actividades.
机译:目前的学位工作是采用COSO I方法进行的``关于改善交通和公共工程部(MTOP)阿苏伊省6省地方秘书处的财务区域内部控制系统的评估和建议''。由于它将提供有关机构,其目标以及对现行法规的遵守情况的信息,因此它将作为未来研究的支持材料和管理财务领域的指南。以及每个预算,会计和财务部门执行的流程。第一章是对机构的先前研究,详细介绍了机构的背景,历史回顾,战略方向,以过程的形式展示了机构的使命,愿景和目标,组织结构。和情况分析。第二章参考了国家总审计长的内部控制概念框架,成本I,评估方法和内部控制标准。在第三章中,运用内部控制评估方法,开发了《金融领域内部控制系统的诊断》:关于COSO I五个组成部分的调查问卷以及以图形方式表示要进行的活动过程的流程图。在第四章中,提出了完善内部控制系统的建议,以建立职能和程序手册,为执行活动提供指导。

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