退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
机译:内部审计与内部控制之间的关系-公司治理
Danescu Tatiana; Prozan Mihaela; Prozan Roxana Diana;
机译:审计委员会与内部审计之间的有效工作关系-威尔士视角的地方当局公司治理的基石
机译:内部控制,内部审计与具有良好治理的组织承诺之间的关系“印度尼西亚案例
机译:公司治理与企业绩效的关系:内部审计与企业资源规划的影响(ERP)
机译:内部审计与内部控制 - 公司治理的关系
机译:加拿大公司的公司治理问责制缺失(审计,内部控制,董事会审计)。
机译:企业社会责任在内部公司治理与盈利协会中的调节作用;来自巴基斯坦的证据
机译:公司治理,内部审计与审计委员会之间的关系:希腊的实证证据
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:参照内部控制评估的审核客户-服务提供商关系
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。