机译:内部控制和内部审计在监督公司运作中的作用
机译:影响地方政府内部审计职能有效性(内部审计师的能力和客观性,管理支持和组织文化)的因素
机译:影响实施内部控制对印度尼西亚质量审核内部教育顾问的影响
机译:内部控制,审计风险和审计定价:来自中国上市公司的经验证据
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:德黑兰一家三级医院内部病房实施审计和反馈计划前后的抗生素处方趋势
机译:内部审计功能特征和内部控制系统的质量:更适合企业资源规划系统成熟的效果