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机译:波兰公共财政部门管理管制和内部审计的协调与改进
Malgorzata Durbajlo-Mrowiec; Marek Dlugozima;
机译:波兰内部审计运作中某些公共财政部门实体的经验-研究结果
机译:BIH公共部门的财务管理与控制和内部审计制度
机译:资助学前教育公共机构的内部控制审计:来自斯洛文尼亚的证据
机译:内部审计作为公共部门组织的改进工具。波兰案
机译:国税局的审计政策和企业所得税合规性(内部收入服务,公共财政)。
机译:内部飞行员进行试验的进度标准:对公共资助的随机对照试验的审核
机译:波兰公共财政部门内部审计的发展与展望
机译:内部控制与审计研究。海军财务管理改进计划。第1卷。管理摘要
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:出版物相关信息收集管理系统,统计管理设备,出版物相关信息收集管理方法,统计管理设备的控制方法,统计管理设备的控制程序以及计算机可读记录介质的统计记录控制程序
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