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邱小明;
中国能源建设集团广西水电工程局;
会计监督; 内部审计; 管理创新; 结合;
机译:加强财务管理会计监督制度的探讨
机译:企业内部审计和管理会计耦合关系探讨
机译:媒体融合时代广播电视新闻采编工作的创新途径与方法探讨
机译:内部审计对组织管理的贡献:内部审计师的观点
机译:是否可以将内部审计职能用作管理层的培训基地,以阻止内部审计师欺诈报告?
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:内部审计师职业素养对风险管理企业管理效率的影响:对总部位于班顿市的BUMN内部审计师的调查
机译:注意取向与物体识别相结合的神经模型:对何处与何处相互作用的初步探讨。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:MPLS网络中NMS自动设置和释放LSP的部分,探讨测量LSP(标签交换路径)流量的性能管理方法
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