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吴征;
武汉第二船舶研究设计所,430056;
事业单位; 内部控制; 内部审计;
机译:基于风险导向的行政事业单位内部审计问题研究
机译:事业单位内部控制研究
机译:科研事业单位内部控制的问题及对策研究
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:对尼日利亚教育系统中会计和审计控制措施的评估。
机译:在医学生中倾向于研究和追求研究事业:一项国际同类研究
机译:在公共财政部门单位内部审计活动增加价值的选定因素 - 文献审查和研究议程
机译:城市建筑节能。第2卷。工作论文。第1号文件。促进城市保护公平:公用事业计量和公用事业融资。第1部分。效用计量。第2部分。公用事业融资。第2号文件。美国五个城市建筑节能案例研究:布法罗,得梅因,泽西市,圣安东尼奥,坦帕
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:基于网络和综合ISO审计控制系统的ISO审计控制方法
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