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崔宇航; 胡文伟;
上海工程技术大学 管理学院 上海 200336;
物流业; 内部控制; 内部控制缺陷; 审计费用;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
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机译:审计师对财务报告内部控制的评估对审计费用,债务成本和合规净收益的影响。
机译:上市前或上市公司特征及中国上市公司上市后股票收益数据
机译:会计师事务所合并:选定大型上市公司对审计费用,质量,独立性和选择的看法;向国会报告
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机译:变更影响研究支持变更影响研究支持计划以及变更影响研究支持设备
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