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刘谨毓;
吉林财经大学,吉林长春 130000;
机译:我国商业银行会计内部控制的强化分析
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:确定缺乏有效的内部控制:内部控制审计的另一种方法
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:审计内部控制假说的统计有效性的仿真分析,其中涉及实质性测试方法和关联规则。
机译:泛登革热病毒检测的内部控制实时逆转录酶PCR检测方法的开发以及四种分子登革热病毒检测方法的比较
机译:内部控制审计费和内部控制审计质量 - 来自综合审计的证据
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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