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朱卫刚;
第四储备资产管理局济南区域管理站;
国有企业; 财务管理; 内部审计; 关系;
机译:持续审计对内部审计资源与外部审计师对内部审计职能的依赖之间的关系的影响
机译:内部审计实践和财务管理改革:坦桑尼亚公共部门的薪资会计制度案例
机译:财务管理或会计:对澳大利亚政府机构内部开发“真正的”财务管理方法的利弊的理论分析
机译:国有企业公司治理与内部审计分析的关系
机译:对内部审计师的审计计划决策的影响的经验调查,该决策归因于回归分析数据作为分析审查证据的可用性
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:分析内部审计能力与财务管理质量的关系 - 印度尼西亚地方政府的研究
机译:财务管理结构与国防部内部审计职能的相互关系考察
机译:关系分析系统中的审计搜索请求
机译:基于对交通方式分割及其内部跳闸比率方法之间的关系进行分析而呈现信息的设备以及用于执行该方法的计算机可记录介质存储程序
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