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陈今池;
注册内部审计师; 内部审计人员; 内部审计师协会; 外部审计; 内部控制; 专业特征; 美国; 职业道德准则; 电子数据处理; 企业;
机译:绿色IT在澳大利亚,加拿大和美国内部审计员的看法和活动
机译:投资者对美国大型公司内部控制审计的需求:并购交易监管豁免的证据
机译:美国和部分欧洲国家/地区的公司对内部审计标准的使用
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:内部审计部门的人员因素作为美国军事组织中控制环境的预测因素
机译:美国公共卫生机构对退伍军人的偏爱-美国公共卫生协会专业教育委员会的声明
机译:职业主义对抗职业的影响审计内部审计员对审计的判决美国内部监督大学YOGYaKaRTa和sURaKaRTa使用ud角色冲突作为调整变量
机译:司法部关于报告恐怖主义相关统计的内部控制的后续审计:美国律师执行办公室。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:内部可硬化的胶凝材料本申请基于美国专利法(35USC)第119条,并基于2009年9月30日提交的美国临时申请第61 / 247,460号享有优先权。
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