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杨会东;
天津医科大学总医院滨海医院;
大型公立医院; 内部控制审计; 要点;
机译:风险导向下财务报告内部控制审计要点
机译:关于加强公立医院财务内部控制的思考
机译:县级公立医院内部控制存在的问题及对策
机译:基于域分析和形式化方法的企业信息系统内部控制实施研究:以中国企业环境下的销售活动内部控制为例
机译:美国公立医院的审计委员会,内部控制和财务困境。
机译:在风洞飞行中选择果蝇的大型种群中以较小的健身成本以较大的遗传变化:重新思考健身表面
机译:消除在公立医院实施参与式管理模型所导致的困难消除在公立医院实施参与式管理模型所面临的困难将在公立医院实施参与式管理模型所造成的困难背景化
机译:美国首都警察:1999年财务审计要点需要解决内部控制缺陷
机译:一种用于检测内部控制元件的角位移的装置,该内部控制元件被选择用于报告变速箱中的管路
机译:制造大型浮桥块(实施例)和大型浮桥块(实施例)的方法
机译:“带有选择执行器和相关齿轮箱的齿轮箱的内部控制选择装置”
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