退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
刘丽欣;
哈尔滨轴承集团公司监察审计部;
内部控制审计; 制度基础审计; 企业内部控制; 内部控制评价; 2010年; 财政部;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:市场集中度对寡头和原子部分的不同影响:审计费用,审计质量和审计师转换的证据,以及实际活动管理对审计报告滞后,应计管理和审计费用的影响。
机译:与审计有关智利初级保健的审计的审计有关的健康技术人员 - 交付的简要干预:随机对照试验
机译:内部控制审计费和内部控制审计质量 - 来自综合审计的证据
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。