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戴静;
江苏省常州市金坛区人民医院;
事业单位; 内部审计; 问题对策;
机译:内部审计师的方法和说服策略对管理人员对内部审计建议的响应的共同影响
机译:在系统的内部审计计划中,我们根据“重点审计点”,确认并教导QMS的运营状况
机译:财务和会计部重新调整内部审计的重点
机译:内部控制可靠性模型对贝叶斯审计策略绩效的动态分析
机译:参与风险和PCAOB检查过程的重点如何影响审计师的内部审计信赖决策?
机译:慢性阻塞性肺疾病住院治疗的审计反馈策略的结果:AUDIPOC和欧洲COPD审计研究的联合分析
机译:新常态下行政事业单位领导离职审计浅析
机译:总审计局,国防部监察长,内部审计和内部审查报告的后续行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:浅析浅析油气井的方法
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