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杨春艳;
江苏省农业科学院,江苏,南京,210014;
管理审计; 优势; 问题; 对策;
机译:内部审计质量:审计委员会成员,高级管理层和内部审计师的见解
机译:开展企业质量管理系统内部审计的信息模式
机译:内部审计:“第三道防线”作为一种治理形式是否有效?首席审计执行官对审计委员会年度问责制中使用的印象管理技术的探索性研究
机译:内部审计对组织管理的贡献:内部审计师的观点
机译:是否可以将内部审计职能用作管理层的培训基地,以阻止内部审计师欺诈报告?
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:中国公司内部审计管理研究-基于广东核电集团内部审计管理的分析。
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机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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